目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算支出情況的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門(mén)預算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一、主要職責
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊主要職責是:承擔國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查,巖土工程勘察與施工,水質(zhì)分析與工程測量。
二、機構設置情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊內設6個(gè)職能科室;下轄0個(gè)預算單位。
納入華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年度部門(mén)預算編制范圍的單位包括:
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則,華北地質(zhì)勘查局五一七大隊所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入3,455.4萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入278.0萬(wàn)元、上級補助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入367.0萬(wàn)元、上年結轉結余0萬(wàn)元;支出包括:社會(huì )保障和就業(yè)支出569.4萬(wàn)元、衛生健康支出186.0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出3,345.0萬(wàn)元。華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年收支總預算4,100.4萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年部門(mén)預算收入4,100.4萬(wàn)元,與2023年預算相比增加176.5萬(wàn)元,主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與其他收入增加。其中:上年結轉結余0萬(wàn)元;一般公共預算3,455.4萬(wàn)元,占84.3%;政府性基金預算0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算0萬(wàn)元;財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入278.0萬(wàn)元,占6.7%;上級補助收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入367.0萬(wàn)元,占9.0%。
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年支出預算4,100.4萬(wàn)元,與2023年預算相比增加176.5萬(wàn)元,主要原因是非財政撥款的基本支出增加。其中:基本支出4,100.4萬(wàn)元,占100%;項目支出0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;上繳上級支出0萬(wàn)元;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年財政撥款收入預算3,455.4 萬(wàn)元,與2023年預算相比減少315.5萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。收入包括:一般公共預算撥款收入3,455.4 萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元、上年財政結轉結余0萬(wàn)元。2024年財政撥款支出預算3,455.4萬(wàn)元,與2023年預算相比減少315.5萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。支出包括:社會(huì )保障和就業(yè)支出569.4萬(wàn)元、衛生健康支出186.0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出2,700.0萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說(shuō)明
(一)總體情況。
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年一般公共預算支出3,455.4萬(wàn)元,與2023年預算相比減少315.5萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算基本支出減少。
(二)具體情況。
1、社會(huì )保障和就業(yè)支出569.4萬(wàn)元,與2023年預算相比增加14.4萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算撥款增加,其中:
行政事業(yè)單位養老支出569.4萬(wàn)元,包括:機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出379.6萬(wàn)元,主要用于單位繳納的基本養老保險;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 189.8萬(wàn)元,主要用于單位繳納的職業(yè)年金;
2、衛生健康支出186.0萬(wàn)元,與2023年預算相比減少 6.1萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算撥款減少,其中:
行政事業(yè)單位醫療186.0萬(wàn)元,包括:事業(yè)單位醫療120.6萬(wàn)元,主要用于單位繳納的職工醫療保險;其他行政事業(yè)單位醫療支出65.4萬(wàn)元,主要用于單位支付的醫療支出。
3、自然資源海洋氣象等支出2,700萬(wàn)元,與2023年預算相比減少323.8萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算撥款減少,其中:
自然資源事務(wù)2,700.0萬(wàn)元,包括:事業(yè)運行2,700.0萬(wàn)元,主要用于本單位基本支出。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊一般公共預算基本支出3,455.4萬(wàn)元,與2023年預算相比減少315.5萬(wàn)元,主要原因是一般公共預算基本支出中人員經(jīng)費減少。其中:
人員經(jīng)費3,455.4萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出3,210.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助244.5萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況:
一、2024年因公出國(境)費預算0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2024年公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元,與2023年預算相比增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
2024年本單位預算中沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
2024年本單位預算中沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
本單位2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況。
本單位2024年未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,本單位共有車(chē)輛3輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要包括地質(zhì)勘探工程用車(chē)。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)元以上的設備0臺(套)。
(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明。
本單位2024年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目0個(gè),涉及預算金額 0萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門(mén)預算。是指主管預算部門(mén)依據相關(guān)法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門(mén)審核后按程序依法批準的部門(mén)綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門(mén)預算表
一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本單位2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。
4.本單位2024年項目支出表為空表。
附件1-華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年部門(mén)預算.doc
附件2-華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年部門(mén)預算表.xls